fr:wiki:compta:ecritures

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-====== Encaissements/Décaissements ======+====== Encaissements/Décaissements ======
  
 Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse. Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse.
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 Le champ "Solde courant" est ce montant de dernier arrêté de compte, augmenté de tous les encaissements sur le compte et diminué de tous décaissements, pour toutes les écritures dont la date de mouvement est postérieure strictement à la date de l'arrêté de compte.  Le champ "Solde courant" est ce montant de dernier arrêté de compte, augmenté de tous les encaissements sur le compte et diminué de tous décaissements, pour toutes les écritures dont la date de mouvement est postérieure strictement à la date de l'arrêté de compte. 
  
 +:IDEA: L'extension [[/fr/addons/cyberbanque|CYBERBANQUE]] permet de charger des écritures bancaires au format texte.
  
 ==== Le menu contextuel de la table ==== ==== Le menu contextuel de la table ====
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 Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement. Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.
  
-Le mode de  **paiement par** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemplele mode de paiement "par chèquepermet de saisir un code banqueun n° de chèqueet un éventuel n° de bordereau de remise.+Dans le cas d'un **paiement par** chèque, vous pouvez saisir un n° de chèque, qui doit être formaté sous la forme d'un code banque et d'un numéroséparés par un blanc. Le menu contextuel du champ n° de chèque permet de sélectionner un code banque. Dans le cas d'un **paiement par** LCRvous pourrez saisir le n° de LCR correspondant.
  
 La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture. La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.
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 +//:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%//
  
 Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation. Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.
  
 Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée). Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).
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 +\\ \\
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 +<WRAP center round box >
 +==== Liaison entre factures et écritures ====
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 +Quand vous utilisez le bouton d'encaissement de la liste des factures, l'encaissement généré comprend l'enregistrement de la liaison automatique avec la facture réglée : lorsque vous demandez l'affichage des paiements pour telle ou telle pièce, cela permet d'afficher les écritures liées à la pièce.
 +
 +Il est possible de supprimer et de créer manuellement ces liaisons. En cas de création d'une liaison vers une facture, qui solderait la facture, le statut de la facture sera mis à "réglé". En cas de suppression d'une liaison vers une facture réglée, le statut de la facture sera mis à "règlement en attente".
 +</WRAP>
 +
  
 ==== Saisie d'un montant en devise étrangère ==== ==== Saisie d'un montant en devise étrangère ====
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-==== Utilisation en mode de pointage ====+===== Utilisation de la table en mode de pointage =====
  
-Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité strictement exacte.+Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les mouvements saisis correspondent bien avec le relevé, et symétriquement, que vous avez bien enregistré touts les mouvements figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité scrupuleusement exacte.
  
 Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire. Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
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 +{{:fr:wiki:compta:ecritures_14.png?nolink|}}
  
 Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire. Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
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-Il suffit d'entrer la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**. 
  
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}} {{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
  
-Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.+Sur cet écran, renseignez la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
  
-En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.+Le n° d'ordre se renseignera tout seul, en fonction du n° d'ordre du relevé bancaire précédent (vous aurez saisi le premier). 
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 +Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
  
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}} {{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
  
-Dans ce mode, il suffit de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé". A la fin du pointage, le point rouge passe alors au vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.+Sur le côté droit de l'écran, un point rouge clignote, indiquant que nous sommes en mode pointageet que les montants pointés ne correspondent pas avec l'arrêté de compte saisi. 
 + 
 +Il suffit alors de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé".
  
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}} {{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
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 +A la fin du pointage, le point rouge passe alors au pouce vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
  
 En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé. En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
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 {{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}} {{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
  
- +  
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-==== Astuces pour la gestion des écritures ==== +
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-:TIP: Mémoriser les codes banques des chèques qui vous sont remis. Pour ceci, faites un clic droit sur la zone "code banque"+
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-:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%  +
  
  
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